| RN COSTA COMERCIAL LTDA  - 12812660000156 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 134/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 25/10/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 123/2023 | 
                        
                        
                            | 1-TA-PRAZO-123-2023-RN.pdf | 
                        
                        
                        
                            | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS  - 12529003000104 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 103/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 20/10/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$19.320,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 142/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-QUANT-01-ALEXANDRA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 063/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 05/10/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.164,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 | 
                        
                        
                            | 1 TA VALOR GRACIELY.pdf | 
                        
                        
                        
                            | C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES  - 28737150000100 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 088/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA  - 03935631000190 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 177/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 | 
                        
                        
                            | 5º-TA-PRAZO-038-2022-OXIMASTER-GASES.pdf | 
                        
                        
                        
                            | SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -  26.636.436/0001-6 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 128/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 17/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$450.000,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n | 
                        
                        
                            | CONTRATO 128_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 062/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 13/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.164,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 | 
                        
                        
                            | 1 TA VALOR MARCOS.pdf | 
                        
                        
                        
                            | VIVIA C DE OLIVEIRA  - 04909473000167 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 105/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 12/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.382,15  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA  - 11311773000105 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 111/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 12/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$41.485,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf | 
                        
                        
                        
                            | LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA  - 04787489577 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 067/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 04/09/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.164,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 | 
                        
                        
                            | 1 TA VALOR LUMA.pdf | 
                        
                        
                        
                            |  D S DA FONSECA  - 42273780000193 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 114/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE PRAZO 03 AO CONTRATO 059A/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-PRAZO-03-CONTRATO-059A-2023_DS SA FONSECA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA  - 03935631000190 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 112/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 | 
                        
                        
                            | T-A-PRAZO-04-CONTRATO-038-2022_OXIMASTER.pdf | 
                        
                        
                        
                            | ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515  - 12929494000172 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 108/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 114/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-PRAZO 01 ROSIMEIRE.pdf | 
                        
                        
                        
                            | SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553  - 48337892000147 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 117/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.586,50  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE VALOR 01 ao contrato 010/2024 | 
                        
                        
                            | 1-TA-VALOR-010-2024.pdf | 
                        
                        
                        
                            | D S DA FONSECA  - 42273780000193 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 126/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$7.248,50  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 | 
                        
                        
                            | 3-TA-QUANT-059A-2023-DS.pdf | 
                        
                        
                        
                            | SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553  - 48337892000147 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 145/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 30/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 010/2024 | 
                        
                        
                            | 1-TA-PRAZO-010-2024-SHEILA.pdf | 
                        
                        
                        
                            |  I9 ENGENHARIA LTDA  - 29377762000193 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 127/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 10/08/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 119/2023 | 
                        
                        
                            | 1-TA-PRAZO-119-2023-I9.pdf | 
                        
                        
                        
                            | RN COSTA COMERCIAL LTDA  - 12812660000156 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 092/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 25/07/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$15.830,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO DE QAUNTIDADE 02 AO CONTRATO 123/2023 | 
                        
                        
                            | T-A-QUANT 02 RN COSTA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | ITAMAR FREITAS DIAS  - 90843924500 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 066/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 17/07/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.164,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 121A/2023 | 
                        
                        
                            | 1 TA VALOR ITAMAR.pdf | 
                        
                        
                        
                            | D S DA FONSECA  - 42273780000193 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 082/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 28/06/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$3.748,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 | 
                        
                        
                            | 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |