| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 065/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 16/06/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$1.164,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 | 
                        
                        
                            | 1 TA VALOR GLEICE.pdf | 
                        
                        
                        
                            | BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA  - 20618646000144 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 081/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 13/06/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.305,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 1º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 110/2023 | 
                        
                        
                            | 1 TA QUANT BOA VISTA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  - 26084880000115 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 080/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 13/06/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.305,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 2º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 109/2023 | 
                        
                        
                            | 2 TA QUANT JL.pdf | 
                        
                        
                        
                            | DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - 96820147000105 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 078/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 26/05/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.812,56  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 100/2023 | 
                        
                        
                            | 6 TA PRAZO DCMAX.pdf | 
                        
                        
                        
                            |  M A DE A LIMA PAPELARIA - ME  - 08405868000183 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 079/2024  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 26/05/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.305,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 101/2023 | 
                        
                        
                            | 6 TA QUANT M A DE LIMA.pdf | 
                        
                        
                        
                            | GEORGETOWN NASCIMENTO FARIAS - 03176127510 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 011B/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/01/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$30.000,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE | 
                        
                        
                            | CONTRATO 011B_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06348838000157 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 020/2022  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 05/01/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Prestação de Serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e regularização e acompanhamento dívidas relacionadas ao Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Posit | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO 020_2022.pdf | 
                        
                        
                        
                            | BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA  - ME - 14738772000130 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO N° 035/2022  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 05/01/2024  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as demandas das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas | 
                        
                        
                            | TERMO ADITIVO 035_2022.pdf | 
                        
                        
                        
                            | VITOR NEIVA DE MATOS -  112.258.067-39 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 011/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 31/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$31.674,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                             | 
                        
                        
                            | CONTRATO 011.2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | ADM SISTEMAS LTDA EPP - 07 568.886/0001-1 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 003/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 31/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$17.520,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Constitui objeto deste instrumen(o a Locagao de Sistema lntegrado de Gestao Tributaria com os M6dulos.
Arrecadagao com Autoatendimento Tributario via Internet, locacao do Sistema de Nota Fiscal Eletr6 | 
                        
                        
                            | CONTRATO 003_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | J.P.A.G- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 17644542000108 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 004/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$16.800,00  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA ÁREA DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 
                        
                        
                            | CONTRATO 004_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | CARLA SOUZA LEITE - 01839486538 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 005/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$11.883,32  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para funcionamento do PSF Buerarema. | 
                        
                        
                            | CONTRATO 005_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | HILDA LATRILHA DE MOURA - 65584848549 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 006/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$25.339,20  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 
                        
                        
                            | CONTRATO 006_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | NADJA BARBOSA  DIAS MARTINS - 36124206587 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 007/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$8.235,24  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Conselho Tutelar | 
                        
                        
                            | CONTRATO 007_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | NATIL DA SILVA ALVES - 00522894518 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 007/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$5.743,08  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para funcionamento do Anexo da Escola Municipal Doralice Bastos | 
                        
                        
                            | CONTRATO 008_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | AGDA ALMEIDA CARDOSO - 37443119534 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 009/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$25.339,20  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para o funcionamento do Abrigo para pessoas idosas | 
                        
                        
                            | CONTRATO 009_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | EUNICE REIS DA CONCEIÇÃO - 04011007587 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 010/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$11.402,64  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Locação de imóvel para funcionamento de direção e secretaria das escolas do campo | 
                        
                        
                            | CONTRATO 010_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 011A/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$582.665,40  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
                        
                        
                            | CONTRATO 011A_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | RONALDO DE JESUS FONTES - 32839375591 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 012/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$12.036,12  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE | 
                        
                        
                            | CONTRATO 012_2023.pdf | 
                        
                        
                        
                            | WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA - 88220559500 | 
                        
                        
                            | Nº Processo: 013/2023  | 
                        
                        
                            | Data Prazo Contrato: 29/12/2023  | 
                        
                        
                            | Valor Pago: R$21.893,04  | 
                        
                        
                            | Valor Bloqueado: R$0,00  | 
                        
                        
                            | Saldo: R$0,00  | 
                        
                        
                             | 
                        
                        
                            | CONTRATO 013_2023.pdf |